1、负责集团审计部工作,建立健全集团审计制度,组织制定部门工作发展规划,各项审计工作计划与方案;
2、根据国家内部控制有关要求负责组织对公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督;
3、组织对集团公司及下属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;
4、全面负责年度责任目标的完成情况监督工作;
5、组织审计人员收集、整理、熟知财经、税务、会计、金融、招投标、工程等相关国家政策、法律法规、规定,对与企业相关的内容必须组织财务、工程审计人员学习;
6、对公司所属项目部进行竣工审计;对公司所投资的子公司进行年度审计工作;
7、对公司及下属公司中层以上的领导进行年度、离任审计工作;
8、组织对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价;
任职资格
1、本科或以上学历;财会、工程造价、房地产管理专业及其他相关专业优先;
2、5年以上审计管理工作经验;
3、调查研究和综合分析能力强,具有战略头脑,有很强的洞察力;能有效控制工作进度,贯彻公司的策略,具备很强的计划组织能力和解决问题的能力、执行能力;
4、具有优秀的沟通技巧和卓越的领导能力,有丰富的工程招投标、预结算经验,熟悉行业市场发展现状,掌握市场人工及材料价格,积极主动、工作细致、严谨的工作热情和责任感,团队意识强;
福利待遇
五险一金 绩效奖金 交通补助 房补 节日福利 提供班车 免费午餐
岗位职责:
1.在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。
2.组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作,公司财务战略规划的制定与实施。
3.负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。
4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及会计核算和财务管理的规章制度。
5.建立企业内部会计和内控制度,完善财务治理、公司财务控制和会计机构,对会计人员实施有效管理。
任职要求:
1.年龄35-55岁,本科及以上学历
2.有中级以上会计师或注册会计证
3.房地产同行业及相关岗位五年以上经验
4、形象气质佳,具有强烈的进取心、精力充沛、身体健康、乐观豁达。